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玉泉区人民检察院 2019年度决算公开报告
时间:2020-08-28  作者:  新闻来源:办公室  【字号: | |

玉泉区人民检察院

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、对于破坏国家法律政策、政令统一实施的刑事犯罪案件行使检察权。

2、对于公安机关、人民检察院自侦部门等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

二、机构设置

独立核算机构1 个。内设科室6个,分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政工部、司法警察大队等部门。

玉泉区人民检察院人员编制为53人,其中政法专项编制数为44人,工勤事业编制数为9人,现有在职人员58人,退休人员19人,遗属2 人。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年年初结转和结余19.83万元,部门一般公共预算年初预算安排1365.09万元,本年一般公共预算收入2205.96万元。其它收入97.94万元。2019年收入2323.73万元,本年支出 2323.73万元,年末结转和结余0.00万元。本年财政拔款较年初预算增加,原因一是我院办案业务量增加,办案经费增加;二是我院信息化建设项目完成,经费增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计2,323.73万元,其中:本年收入合计2,303.90万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余19.83万元;支出总计2,323.73万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入总计增加500.97万元,增长27.50%;支出总计增加500.97万元,增长27.50%。主要原因:一是我院办案业务量增加,办案经费增加;二是我院信息化建设项目完成,经费增加。导致2019年度总收入和总支出较2018年度增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计2,303.90万元,其中:财政拨款收入2,205.96万元,占95.70%;其他收入97.94万元,占4.30%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计2,323.73万元,其中:基本支出1,095.87万元,占47.20%;项目支出1,227.87万元,占52.80%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计2,225.79万元,其中:年初结转和结余19.83万元;支出总计2,225.79万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加591.31万元,增长36.20%;支出增加591.31万元,增长36.20%。主要原因:我院信息化建设项目完成,经费增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,225.79万元,其中:基本支出997.93万元,占44.80%;项目支出1,227.87万元,占55.20%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出997.93万元,其中:人员经费893.14万元,主要包括:基本工资、津补贴、社会保障缴费,较上年减少135.25万元,主要原因是:我院部分职工转隶调出,故人员经费减少;公用经费104.78万元,主要包括:水费、电费、邮电费、办公费、印刷费,较上年减少62.14万元,主要原因是:我院有职工转隶调出,导致公用经费减少。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为14.82万元,支出决算为13.66万元,完成预算的92.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为13.72万元,支出决算为13.66万元,完成预算的99.60%;公务接待费预算为1.10万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是我部门本着“勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出13.66万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出13.66万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次较上年增加0.00万元。主要原因是:本年度同上年度,没有因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出13.66万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是:本年度未购置公务用车。公务用车运行维护费支出13.66万元,用于公务用车保险费、维修费、汽油费等支出,车均运维1.14万元,较上年增加0.81万元,主要原因是有部分车辆进行了全面的维修保养,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是:本年度同上年度,没有公务接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我院对所有项目支出分别设置了预算绩效目标,具体情况:一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务费项目、业务装备经费项目;二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标,并对每个指标进行了细化。无民生项目和重点支出项目。

我院按财政部门有关要求,全面开展项目预算绩效评价工作,设定预算绩效目标合理,具体绩效指标丰富,基本完成2019年制定的绩效目标。我院已根据单位实际情况开展预算绩效目标及绩效考核。严厉打击各类刑事犯罪。共受理提请批准逮捕177件264人,移送审查起诉477件587人。经审查,批准和决定逮捕166件241人,同比分别增加5%和22.3%,提起公诉496件585人,同比分别增加67%和71%。主动深化检务公开。发挥12309检察网、手机APP、微信公众号、热线电话“四位一体”的检察为民服务平台效能,为群众提供案件信息公开、控告申诉、信访举报、法律咨询、监督违法等全方位服务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年我院收到自治区和中央转移支付办案业务费318 万元、业务装备经费909万元,基本完成年初制定的绩效目标,较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。

办案业务费:2019年受理案件919件,审结率达到97%,法定审限内结案率>97%,人均办案支出≥4万元,各类审结案件涉案金额13亿余元,支出完成率≥50%,办理案件达到数量不减、质量不减,保障干警办案经费,满意度达到95%以上,达到年初目标要求。

业务装备经费:年度采购单价1000元以上的装备76套。通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。验收合格率预计90%。通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备,成本节约率30%。通过公开招标选取质优价廉设备、装备,支出进度≥60%。采用先进耐用设备持续提供服务,提高业务设备可持续性。干警满意度达到75%以上,较好的完成了年初目标。

项目支出绩效目标自评表

项目名称

办案业务费

本级部门及代码

政法处

实施单位

玉泉区人民检察院

项目属性

延续项目

项目期

 

项目资金(万元)

年度资金总额:

318

中期资金总额:

 

   其中:财政拨款  

318

      其中:财政拨款

 

         其他资金 

 

                 其他资金

 

总体目标

年度目标

本年效果

该项专款全部用于检察院差旅费、日常开支、公务用车运行维护费等办案业务支出,以保障业务工作有序开展,确保检察院各项工作平稳运行。

该项专款百分之百全部用于检察院办案业务相关支出,保障了办案工作有序开展,确保了检察院各项工作平稳运行。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成情况

产出指标

数量指标

审结案件数量

891

已完成

受理案件数量

919

已完成

时效指标

法定审限内结案率

≥97%

已完成

成本指标

人均直接办案支出

≥4万元

已完成

效益指标

经济效益指标

各类审结案件涉案金额

13亿余元

已完成

支出完成率

≥50%

已完成

社会效益指标

开展司法救助数量

4

已完成

环境效益指标

 

 

 

可持续性指标

审判案件的连续性

案件审理数量不减、质量不减。

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

干警对办案经费保障的满意程度

尽可能地保障干警办案经费,争取满意度达≥95%

已完成

 

 

项目支出绩效目标自评表

项目名称

业务装备经费

本级部门及代码

政法处

实施单位

玉泉区人民检察院

项目属性

延续项目

项目期

 

项目资金(万元)

年度资金总额:

909

中期资金总额:

 

   其中:财政拨款  

909

      其中:财政拨款

 

         其他资金 

 

                 其他资金

 

总体目标

年度目标

本年效果

该项专款资金将用于建设涉密信息化系统综合集成平台,规范化采购更新和使用各类装备。

装备采购过程中节约成本,设备质优价廉。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

完成情况

产出指标

数量指标

业务装备采购数量

76

已完成

装备履行政府采购比率

超过5万元的装备履行政府采购手续。预计比率≥70%

已完成

质量指标

装备验收合格率

通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。合格率预计≥90%

已完成

时效指标

装备按期交货和竣工率

预计按期交货率≥70%

已完成

装备采购成本节约率

通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备,成本节约率≥30%.

已完成

装备购置费全年支出进度

通过公开招标选取质优价廉设备、装备,支出进度≥60%

已完成

社会效益指标

开展司法救助数量

4

已完成

环境效益指标

办案装备环境指标

提高司法公信力

 

可持续性指标

业务装备可持续性

采用先进耐用设备持续提供服务

已完成

满意度指标

服务对象满意度指标

干警满意度

≥75%

已完成

 

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出104.78万元,比2018年减少62.14万元,降低37.20%。主要原因是:我院有职工转隶调出,导致公用经费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计170.70万元,其中:政府采购货物支出29.70万元,2018年增加29.70万元,增长0.00%,主要原因是:购置了公益诉讼专用设备,故政府采购货物支出较上年增加;政府采购工程支出141.00万元,比2018年增加141.00万元,增长0.00%,主要原因是:检察专项网改造工程,故政府采购工程支出较上年增加;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:机要通信的文件传递工作;应急保障用车0辆;执法执勤用车11辆,主要用于:业务部门外出办理案件使用;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是:本年度同上年度,未新购单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是:本年度同上年度,未新购单位价值100万元以上专用设备。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:安琪    联系电话:0471-5686231


目录
 
                         一、收入支出决算总表
                         二、收入决算表
                         三、支出决算表
                         四、财政拨款收入支出决算总表
                         五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                         七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                         八、机构运行信息表

 

    收入支出决算总表      
          部门决算公开01表
部门名称:玉泉区人民检察院         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,205.96 一、一般公共服务支出 31 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 2,055.52
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
七、其他收入 7 97.94 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 154.33
  9   九、卫生健康支出 39 54.85
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 59.03
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00
  23   二十三、债务还本支出 53 0.00
  24   二十四、债务付息支出 54 0.00
  25     55  
本年收入合计 26 2,303.90 本年支出合计 56 2,323.73
    用事业基金弥补收支差额 27 0.00     结余分配 57 0.00
    年初结转和结余 28 19.83     年末结转和结余 58 0.00
  29     59  
总计 30 2,323.73 总计 60 2,323.73
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

          收入决算表          
                    部门决算公开02表
部门名称:玉泉区人民检察院                   金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,303.90 2,205.96 0.00 0.00 0.00 0.00 97.94
204 公共安全支出 2,035.68 2,035.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20404 检察 2,035.68 2,035.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040401   行政运行 827.65 827.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402   一般行政管理事务 1,208.03 1,208.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 154.33 56.47 0.00 0.00 0.00 0.00 97.86
20805 行政事业单位离退休 150.79 56.47 0.00 0.00 0.00 0.00 94.32
2080501   归口管理的行政单位离退休 94.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.32
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.47 56.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54
2080801   死亡抚恤 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.54
210 医疗卫生与计划生育支出 54.85 54.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
21011 行政事业单位医疗 54.85 54.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2101101   行政单位医疗 43.26 43.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2101103   公务员医疗补助 11.59 11.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 59.03 59.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 59.03 59.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 59.03 59.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

        支出决算表          
                  部门决算公开03表
部门名称:玉泉区人民检察院                 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,323.73 1,095.87 1,227.87 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 2,055.52 827.65 1,227.87 0.00 0.00 0.00
20404 检察 2,055.52 827.65 1,227.87 0.00 0.00 0.00
2040401   行政运行 827.65 827.65 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402   一般行政管理事务 1,227.87 0.00 1,227.87 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 154.33 154.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 150.79 150.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 94.32 94.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.47 56.47 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 3.54 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 3.54 3.54 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 54.85 54.85 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 54.85 54.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 43.26 43.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 11.59 11.59 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 59.03 59.03 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 59.03 59.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 59.03 59.03 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

      财政拨款收入支出决算总表        
              部门决算公开04表
部门名称:玉泉区人民检察院             金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,205.96 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 2,055.52 2,055.52 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 56.47 56.47 0.00
  9   九、卫生健康支出 39 54.77 54.77 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 59.03 59.03 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
  25     55      
本年收入合计 26 2,205.96 本年支出合计 56 2,225.79 2,225.79 0.00
年初财政拨款结转和结余 27 19.83 年末财政拨款结转和结余 57 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 28 19.83   58      
二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00   59      
总计 30 2,225.79 总计 60 2,225.79 2,225.79 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

            一般公共预算财政拨款支出决算表
            部门决算公开05表
部门名称:玉泉区人民检察院           金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,225.79 997.93 1,227.87
204 公共安全支出 2,055.52 827.65 1,227.87
20404 检察 2,055.52 827.65 1,227.87
2040401   行政运行 827.65 827.65 0.00
2040402   一般行政管理事务 1,227.87 0.00 1,227.87
208 社会保障和就业支出 56.47 56.47 0.00
20805 行政事业单位离退休 56.47 56.47 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.47 56.47 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 54.77 54.77 0.00
21011 行政事业单位医疗 54.77 54.77 0.00
2101101   行政单位医疗 43.18 43.18 0.00
2101103   公务员医疗补助 11.59 11.59 0.00
221 住房保障支出 59.03 59.03 0.00
22102 住房改革支出 59.03 59.03 0.00
2210201   住房公积金 59.03 59.03 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表        
                部门决算公开06表
部门名称:玉泉区人民检察院               金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出
301 工资福利支出 893.14 302 商品和服务支出 104.78 310 资本性支出 0.00
30101 基本工资 228.15 30201 办公费 30.24 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 468.54 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 19.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30107 绩效工资 0.00 30205 水费 1.94 31006 大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 56.47 30206 电费 12.68 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 3.55 31008 物资储备 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 43.18 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 11.59 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
30112 其他社会保障缴费 7.18 30211 差旅费 0.83 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30113 住房公积金 59.03 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 对企业补助 0.00
30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00
30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31204 费用补贴 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31205 利息补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.50 31299 其他对企业补助 0.00
30309 奖励金 0.00 30229 福利费 10.52 399 其他支出 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 36.54 39907 国家赔偿费用支出 0.00
      30240 税金及附加费用 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
      30299 其他商品和服务支出 0.00 39999 其他支出 0.00
      307 债务利息及费用支出 0.00      
      30701 国内债务付息 0.00      
      30702 国外债务付息 0.00      
      30703 国内债务发行费用 0.00      
      30704 国外债务发行费用 0.00      
人员经费合计 893.14 公用经费合计 104.78
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  部门决算公开07表
部门名称:玉泉区人民检察院                 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
备注:本部门不存在本表所列数据                  

 

    机构运行信息表      
          部门决算公开08表
部门名称:玉泉区人民检察院         金额单位:万元
  行次 统计数   行次 统计数
    1     2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、机关运行经费支出 23 104.78
(一)支出合计 2 13.66 (一)行政单位 24 104.78
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 25 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 13.66 三、政府采购支出信息 26
    (1)公务用车购置费 5 0.00 (一)政府采购支出合计 27 170.70
    (2)公务用车运行维护费 6 13.66   1.政府采购货物支出 28 29.70
  3.公务接待费 7 0.00   2.政府采购工程支出 29 141.00
    (1)国内接待费 8 0.00   3.政府采购服务支出 30 0.00
         其中:外事接待费 9 0.00 (二)政府采购授予中小企业合同金额 31 0.00
    (2)国(境)外接待费 10 0.00       其中:授予小微企业合同金额 32 0.00
(二)相关统计数 11 四、国有资产占用情况 33
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (一)车辆数合计(辆) 34 12
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   1.副部(省)级及以上领导用车 35 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   2.主要领导干部用车 36 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 12   3.机要通信用车 37 1
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   4.应急保障用车 38 0
    其中:外事接待批次(人) 17 0   5.执法执勤用车 39 11
  6.国内公务接待人次(人) 18 0   6.特种专业技术用车 40 0
    其中:外事接待人次(人) 19 0   7.离退休干部用车 41 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   8.其他用车 42 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 43 0
  22   (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 44 0
注:1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况;
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

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